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作为购买方,收到负数增值税专票,应如何做账务处理、纳税申报?

Scarecrow| 提问时间:2022 05/19 11:21
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财管老师
金牌答疑老师
职称:中级
收到增值税专用发票负数发票时按收到负数发票的税额做进项税额转出; 申报时,在增值税纳税申报表附列资料(二)中:进项税额转出行次填写发票注明的税额。 祝您学习愉快!
2022 05/19 11:56
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