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我之前结转销项税的时候多结转了17块钱,导致销项税借方出现了余额,报税的时候是按照我结转的销项税报税的,现在想把借方的余额调平,应该怎么处理呢

84784985| 提问时间:2022 05/19 11:31
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   多结转了。  把原来分录 给 红冲了。 就行了。 把多的部分金额红冲了   
2022 05/19 11:33
84784985
2022 05/19 11:34
那借方应该用哪个科目呢
meizi老师
2022 05/19 11:43
你好;  之前你怎么结转的分录     
84784985
2022 05/19 11:48
老师你看一下
meizi老师
2022 05/19 12:05
你好; 做一笔 :借 应交税费-应交增值税-   转出未交增值税贷销项税;  把这个17元红冲了     ; 在做借  应交税费-未交增值税  贷   应交税费-应交增值税-   转出未交增值税
84784985
2022 05/19 14:26
那实际交的谁比我计提的要少,少交的那部分可以做营业外收入吗
meizi老师
2022 05/19 14:32
 你好 ;    那你    确实多计提了。 可以去红冲   或者是减免了 走营业外收入去   
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