问题已解决
我之前结转销项税的时候多结转了17块钱,导致销项税借方出现了余额,报税的时候是按照我结转的销项税报税的,现在想把借方的余额调平,应该怎么处理呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好; 多结转了。 把原来分录 给 红冲了。 就行了。 把多的部分金额红冲了
2022 05/19 11:33
84784985
2022 05/19 11:34
那借方应该用哪个科目呢
meizi老师
2022 05/19 11:43
你好; 之前你怎么结转的分录
84784985
2022 05/19 11:48
老师你看一下
meizi老师
2022 05/19 12:05
你好; 做一笔 :借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税贷销项税; 把这个17元红冲了 ; 在做借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税
84784985
2022 05/19 14:26
那实际交的谁比我计提的要少,少交的那部分可以做营业外收入吗
meizi老师
2022 05/19 14:32
你好 ; 那你 确实多计提了。 可以去红冲 或者是减免了 走营业外收入去