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老师,我们公司去年有一笔未开票收入,没做申报纳税,现在要补正的话,是不是要从去年发生业务那个月开始全部更正增值税和所得税申报。

79314596| 提问时间:2022 05/21 23:35
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,增值税就更正发生业务那个月的,所得税本年累计数要全部更正
2022 05/21 23:37
79314596
2022 05/21 23:43
当时货卖给了个人,款项没有进公司对公账户,这笔未开票收入的往来要怎么平呢
小云老师
2022 05/22 09:20
钱给谁了就叫谁给回公司,借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款等 贷其他应收款
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