问题已解决
有问题想咨询一下,是工程项目需要预付工程款,给预付款时已经收到发票,但发票是普票,说后期开了专票再替换过来。二、然后工程给进度款时,支付进度款时收到发票,但发票的金额超过给的进度款,发票把接下来的进度款一起开了。
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速问速答同学你好
你的问题是什么
2022 05/27 10:30
84785035
2022 05/27 10:32
想知道会计分录怎么做
朴老师
2022 05/27 10:35
同学你好
一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工
84785035
2022 05/27 11:51
预付工程款这方怎么做
朴老师
2022 05/27 11:54
同学你好
上面分录都给你写了
你看下
第一个分录就是预付的
84785035
2022 05/27 11:59
支付,不应该是借预付,贷银行吗
84785035
2022 05/27 12:06
另外预付工程款这种,可以是借在建工程,贷银行存款吗,还是只能是借预付账款
朴老师
2022 05/27 12:10
同学你好
你们预付出去的吗
借预付账款
贷银行存款