问题已解决
月末结转增值税时,是否如下? 第一步: 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 第二步: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税 老师,每个月末的结转是这样的吗?我想问那每个月没有抵扣的进项税额还是都会挂在(应交税费-应交增值税-进项税额)吗?还有如果我当月实际抵扣认证的进项比销项多,多的那部分金额是转在(应交税费-应交增值税-待抵扣进项税)吗?
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速问速答你好; 你是销项税大于了进项税吗 ? 这样好判断 ; 你是否有没有认证的 或者是认证了没有抵扣的部分进项税
2022 06/08 10:09
84785023
2022 06/08 10:35
不是,我现在不知道账务怎么处理
84785023
2022 06/08 10:36
实际进货多,每次做分录都是应交税费-应交增值税-进项税额,库存量大,所以到月末,分录下面肯定是应交税费-应交增值税-进项税额金额很大的,那这个分录下面一直挂着吗
84785023
2022 06/08 10:38
不是分录,是科目下面,不用转到其他科目?
meizi老师
2022 06/08 10:43
你好 ; 你挂着就行了。 进项税 借方挂着之后 有税费 抵减
84785023
2022 06/08 10:55
应交税费应交增值税底下的科目,还有应交税费底下的科目相关的分录您那里有的话发我一下,我学习一下,谢谢
meizi老师
2022 06/08 11:01
你好 ; 有只有这个 ; 你 参考下结转分录