问题已解决
采购时,没收到发票,做暂估处理。下一个月等发票来了,发票金额与暂估的金额不一致的,这样上个月的报表需要怎么处理
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速问速答 你好 ; 不一致的话; 就红冲暂估分录 。在按发票走一遍。 如果没有销售出去 ; 那么就不调整结转成本即可 ; 上月报表不改哦
2022 06/08 14:12
84785042
2022 06/08 14:15
报表的数据,采购成本不是不同嘛,这样也不改嘛
meizi老师
2022 06/08 14:18
你好 ; 是的。 不动之前分录。 本月 收到发票处理分录即可