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甲公司外购120万元的礼品赠送给客户,并将其列为业务招待费,已知当年销售 收入为8000万元。请问甲公司应如何进行税收筹划?
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速问速答招待费扣除标准8000×0.5%=40
调增80
可以考虑把礼品做为宣传,印上logo,扣除标准8000×15%>120,可以全额扣除
2022 06/08 15:53
甲公司外购120万元的礼品赠送给客户,并将其列为业务招待费,已知当年销售 收入为8000万元。请问甲公司应如何进行税收筹划?
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