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我上月有留底7000这个月有销项税额3500我这个怎么做分录呢
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速问速答你好,是需要做结转销项税额的处理吗?
2022 06/13 13:53
84784954
2022 06/13 13:57
我就是有点不懂 我做试算平衡的时候贷方有余额
邹老师
2022 06/13 13:58
你好,是需要做结转销项税额的处理吗?
能给个正面回复吗
84784954
2022 06/13 14:03
也就是假如我这个月的销售8000元不含税,增值税是1040元。然后我上月留抵税有5000元。那我这个月的会计分录怎么写
邹老师
2022 06/13 14:04
你好,结转增值税的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额)1040,
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1040
84784954
2022 06/13 14:11
那我主营业务收入那里也是
借:应收账款 9040
主营业务收入 8000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1047
这样嘛
邹老师
2022 06/13 14:12
你好,你提供分录的借贷方,金额不相等啊
84784954
2022 06/13 14:14
那我主营业务收入那里也是
借:应收账款 9040
贷:主营业务收入 8000
应交税费-应交增值税-销项税额 1040
邹老师
2022 06/13 14:15
你好,这样才是正确的