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这个月收到留底退税后,月末销项税额大于进项税额,计提应交税费怎么做分录

84785008| 提问时间:2022 06/13 16:25
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员 借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税
2022 06/13 16:25
84785008
2022 06/13 16:33
不明白你的意思
84785008
2022 06/13 16:36
我公司收到了留底的税额,因为我之前都是提现在应交税费-未交增值税,所以收到留底的税额我就直接借:银存 贷:应交税费-应交增值税,但是月末要计提应交增值税,我不知道应该怎么办做分录了,
冉老师
2022 06/13 16:43
收到留底的税额我就直接借:银存 贷:应交税费-应交增值税, 还要结转 借应交税费-应交增值税 贷应交税费-未交增值税,
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