问题已解决

有个实操问题想请教您 ,应交税费---应交增值税(减免税款)借方有个余额,这个需要结转吗?结转到哪个科目呀?

84785041| 提问时间:2022 06/14 10:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以结转的结转到转出未交增值税里面。
2022 06/14 10:44
84785041
2022 06/14 10:46
什么叫可以结转的?
郭老师
2022 06/14 10:48
结转不结转都可以,这个意思不是说强制结转的。
84785041
2022 06/14 10:51
借:应交税费----应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费----应交增值税(减名税款)? 对吗?
郭老师
2022 06/14 10:51
对的是的,是这么做的。
84785041
2022 06/14 10:57
那未交增值税科目的借方余额应该转到哪里呢?
郭老师
2022 06/14 10:59
你好,你交纳税款之前不是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税吗?
郭老师
2022 06/14 10:59
你的销项和进项都要结转到这个科目里面的。
郭老师
2022 06/14 10:59
平时进项销项不做,结转到转出未交增值税吗?你做到哪个科目里面?
84785041
2022 06/14 11:15
我是接手别个的账,未交增值税科目的借方有个余额,我也不清楚到底是怎么来的
84785041
2022 06/14 11:17
平时不管销项和进项的,只是这次不是税务把留底的税款都 退了吗?我在想应交税费,应交增值税这个科目,是不是应该没有余额了
郭老师
2022 06/14 11:17
那你看下你这个税款是不是没有抵扣。
84785041
2022 06/14 11:22
是的,没有抵扣
郭老师
2022 06/14 11:24
没抵扣,你就不应该做企业管理费用贷,应交税费、应交增值税减免,税款需要抵扣的时候再做。
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