问题已解决

老师您好,我们是建筑公司,做楼盘那种,工地购买材料,有的时候做预付账款,有的时候做其他应收款,计入这两个科目都是先付款还没有收到票的,我不明白的是为什么不能都计入预付账款呢?

希斯莱杰| 提问时间:2022 06/15 11:39
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问其他应收款是支付给供应商的么
2022 06/15 11:41
希斯莱杰
2022 06/15 11:44
对对对对
bamboo老师
2022 06/15 11:51
那应该都计入预付账款科目的
希斯莱杰
2022 06/15 14:38
我也是这样想的,所以我不明白为什么公司的会计为什么把一些材料商放进其他应收款
bamboo老师
2022 06/15 14:42
那您看其他应收款跟这个供应商前面有没有业务往来?
希斯莱杰
2022 06/15 14:48
没有,就是第一次付款过去的,您这么问是因为考虑到如果前面也是按其他应收款做,那后面就会顺着这么做下来是吗
bamboo老师
2022 06/15 14:48
是的 如果前面有发生疑问 可以顺延继续这样处理 没有的话 就是预付账款科目
希斯莱杰
2022 06/15 14:51
不是的,是第一次付款的,算了,谢谢老师
bamboo老师
2022 06/15 15:00
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
希斯莱杰
2022 06/15 15:01
老师,我还想问一下,就是我们用于工地的是计入预付账款,那用于我们办公室的,比如购买空调、饮用水、中国电信等这些的是不是计入的是其他应收款呢
bamboo老师
2022 06/15 15:04
这个是自己单位应该支付出去的 计入其他应付款科目比较合适 应该收回的才计入其他应收款科目 这个不会收回 不应该计入其他应收款
希斯莱杰
2022 06/15 15:26
我们公司好像是付钱还没票就是计入预付账款或者是其他应收款,然后收到票就是计入工程成本或者是管理费用
bamboo老师
2022 06/15 15:34
其他应收款这个不对的啊 收不回款项的
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