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老师航天信息费去年的账这么做的,导致今年结转过来应交税金一直有280的余额,怎么处理?

84784984| 提问时间:2022 06/15 14:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷、应交税费应交增值税减免税款
2022 06/15 14:40
84784984
2022 06/15 14:42
小规模的纳税人,也这么做吗?
郭老师
2022 06/15 14:44
小规模的用应交税费,应交增值税用不到减免税款你需要抵扣吗?你抵扣了马抵扣了的话,你的应交税费没有余额了,因为你的发生额在贷方,你现在减免了借应交税费,应交增值税借管理费用负数。
84784984
2022 06/15 14:46
之前会计做的,我这个月刚来,发现这个科目有余额280去年结转过来的
84784984
2022 06/15 14:47
那现在我管理费用负数,把这个280冲平了行了是吧?
郭老师
2022 06/15 14:48
你看下他抵扣了没有。
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