问题已解决
老师 建账我需要准备一些什么东西呢 是不是需要科目余额表或者科目余额呢?但是我估计没有这些东西,咋建呢?我是半路过来的 我之前也建过账,科目余额输上去之后很容易试算不平衡 很烦人,要对很长时间
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速问速答你好,你需要跟以前的财务要科目余额表,然后要过来以后咱比着他录期初。示范不平衡的话,原因是你录入的数据应该是有错误的地方,所以说要多检查几遍。
2022 06/20 15:10
84784982
2022 06/20 15:15
是不是还要盘存材料、成品和固定资产呢
李霞老师
2022 06/20 15:17
你好,这种的话,咱如果外账的话,咱得接着原来的余额表,而且必须接着原来的余额表来做账,如果说你公司盘点了以后发现跟账面上有异常的,咱再通过凭证来做调整。并不是说你盘点了以后可以直接手工修改期初余额。
84784982
2022 06/20 15:22
哦我是内账会计 老板没让我做外账
李霞老师
2022 06/20 15:24
那你这样的话,你可以先盘存,盘点完以后根据正确的数据填上技术。
84784982
2022 06/20 15:25
老板没让我做外账 就是接着他们的数据做,盘存的有差异再做调整 对吧
李霞老师
2022 06/20 15:31
额,你好,对,你先按照他们的录个,期初有问题的话,你可以再更正。
84784982
2022 06/20 15:51
哦好的 那我买了财务软件建账的时候期初余额怎么录呢 其他的按他们给我的吗?材料、成品和固定资产按照盘存数吗 固定资产有的把期初余额录上
李霞老师
2022 06/20 15:53
你好同学,两种办法,第一种你可以盘点以后直接录期初,就按照片盘点以后的填在期初数据里面,然后差额的话,你就通过利润分配未分配利润来调整一下。这样试算就平衡了。
李霞老师
2022 06/20 15:54
第二种办法的话,你就可以,直接怎么做?直接先按照原来的系数数据录账,录完帐以后再把盘点的一些恩产品,盘盈盘亏的再通过账务处理来体现。
84784982
2022 06/20 16:09
第一种方法的利润分配未分配利润是假的,只是为了做平,不是真的利润,是不是到时候还需要调整呢 还是用第二种方式较好吧
李霞老师
2022 06/20 16:16
你好,对的,第二种方法是我比较建议的。