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如果我这样做了 那个销项不是直接抵减我这个月税吗,税局那边的说法就是你报税就报这个月的 跨年的你回去重新更正申报当月的,这张红冲你不要算今年的,那这样我税局报税和做账的岂不是对不上吗?

84784993| 提问时间:2022 06/21 14:06
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 跨年红冲; 你分录都不对哦; 应该是走以前年度损益调整去红冲的; 不是直接冲收入的
2022 06/21 14:08
84784993
2022 06/21 14:11
没有以前年度科目
meizi老师
2022 06/21 14:17
 你好; 走利润分配去冲   
84784993
2022 06/21 14:36
那我这一步是对的吗?老师可以写一下分录给我吗
meizi老师
2022 06/21 14:41
 你好;    借应收账款 贷利润分配- 未分配利润 ;   销项税 ;  都是做负数红冲   
84784993
2022 06/21 14:57
税局那边的说法就是你报税就报这个月的 跨年的你回去重新更正申报当月的 如果我这样做了 那个销项不是直接抵减我这个月税吗
meizi老师
2022 06/21 15:05
 你好 ;       你跨年了 销项税是可以抵减这个月的; 只是收入要跨年的利润分配去处理   
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