问题已解决
老师,2月暂估成本了,,5月分冲暂估 做了这样一笔分录有点不明白
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速问速答你好,你看一下五月份是不是收到了发票红冲暂估,然后再做发票的。
2022 06/23 11:36
84784968
2022 06/23 12:06
没有发票老师,
郭老师
2022 06/23 12:14
你好,那就一直暂估着就可以的,有实际业务汇算清交的收入调增。
郭老师
2022 06/23 12:14
你这个是实际业务的,实际有购入的账上不用红冲的。