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84784957| 提问时间:2022 06/24 12:43
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1可以抵扣进项税额6.5
2022 06/24 13:06
暖暖老师
2022 06/24 13:06
业务2销项税额的计算 (100*3.39+6.78+4.52)/1.13*0.13=40.3
暖暖老师
2022 06/24 13:07
业务3销项税额的计算是5*9.04/1.13*0.13=5.2
暖暖老师
2022 06/24 13:07
业务4销项税额的计算是10*1.03*1.1/1.1*0.13=1.34
暖暖老师
2022 06/24 13:08
业务5福利费进项税额不可以抵扣 业务6可以抵扣进项税额2*0.09=0.18
暖暖老师
2022 06/24 13:09
业务7销项税额的计算5.15/1.03*0.02=0.1 应交增值税的计算是 (40.3+562+1.34+0.1)-(6.5+0.18)=597.06
暖暖老师
2022 06/24 13:09
业务7销项税额的计算5.15/1.03*0.02=0.1 应交增值税的计算是 (40.3+56.2+1.34+0.1)-(6.5+0.18)-1.92=89.34
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