问题已解决

一般纳税人,5月份进项税已认证抵扣,6月份开红字专票冲回,请问如何做分录,申报?谢谢

胡卫忠| 提问时间:2022 06/27 22:26
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鲁老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:主营成本  红字   应交税费-应交增值税-进项税额  红字   贷应付账款  红字,就是把你5月做的那张凭证冲红就行
2022 06/27 22:32
胡卫忠
2022 06/27 22:36
谢谢老师回答。请问申报时该进项税额作何处理?谢谢
鲁老师
2022 06/27 22:37
按正常处理,减少你本期的进项税进行
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