问题已解决
一般纳税人,5月份进项税已认证抵扣,6月份开红字专票冲回,请问如何做分录,申报?谢谢
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速问速答借:主营成本 红字 应交税费-应交增值税-进项税额 红字 贷应付账款 红字,就是把你5月做的那张凭证冲红就行
2022 06/27 22:32
胡卫忠
2022 06/27 22:36
谢谢老师回答。请问申报时该进项税额作何处理?谢谢
鲁老师
2022 06/27 22:37
按正常处理,减少你本期的进项税进行