问题已解决

你好,老师我想问一下,暂估入账后,下月冲减时,可以慢慢冲减么,比如我暂估了20万,这个月只收到了10万的发票,后面在取得10万的发票,可以这样冲减吗,然后分录需要怎么做

84784967| 提问时间:2022 06/28 10:45
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  收到发票就得按发票金额来红冲; 不是慢慢红冲哈   
2022 06/28 10:45
84784967
2022 06/28 10:47
那分录怎么做 老师
meizi老师
2022 06/28 10:51
 你好 ;   你之前分录怎么写的; 我要看原来分录   
84784967
2022 06/28 11:00
因为当时业务需要,公司也是新成立的,所以之前会计在做帐都是暂估收入,暂估成本,现在我们想后续找发票将暂估的进行冲减,当时会计是这样记账的
meizi老师
2022 06/28 11:04
 你好; 你没有跨年; 直接红冲‘借主营业务成本负数贷应付账款负数; 对应去红冲哈; 在按发票做账  ’
84784967
2022 06/28 11:13
那我红冲的金额是按照发票上面的来吗
meizi老师
2022 06/28 11:17
 你好; 是的。按照发票金额来做红冲的  
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