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收和付别人税点的账务怎么处理?
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速问速答你好,收和付别人税点,是内账的处理吗?
2022 07/02 16:21
84784949
2022 07/02 16:46
是的老师怎么处理
邹老师
2022 07/02 16:47
你好
内账,收到的税点,借:银行存款等科目,贷:其他业务收入
内账,支付的税点,借:其他业务成本,贷:银行存款等科目
84784949
2022 07/02 16:49
那样子会不会虚增收入?
邹老师
2022 07/02 16:50
你好,不会导致虚增的
84784949
2022 07/02 16:55
我们是两个厂共用一个公司名,另一个厂的销售由我们开票,收他税点,他们的进项我们付税点,报税产生的税费我们出
邹老师
2022 07/02 16:56
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84784949
2022 07/02 16:56
那样也是入其他业务收入/成本吗?
邹老师
2022 07/02 16:56
你好,是的,是这样的