问题已解决

老师,我付款付300,却收到300.13的票,请问如何入账,比方说是买烧水壶的

希斯莱杰| 提问时间:2022 07/04 09:51
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:管理费用300.13,贷:银行存款等科目300,营业外收入0.13
2022 07/04 09:52
希斯莱杰
2022 07/04 09:54
老师,假设这是专票,税3.13,不含税价297,实际付款是300,请问应该如何做账呢
邹老师
2022 07/04 10:01
你好 借:管理费用  297,应交税费—应交增值税(进项税额)3.13,  贷:银行存款等科目300,营业外收入0.13
希斯莱杰
2022 07/04 10:18
老师,我们公司是这样做的,麻烦你帮我看一下对不对:借管理费用297,借应交税费3.13,贷银存300
邹老师
2022 07/04 10:23
你好,不对,没有体现进项税额 
希斯莱杰
2022 07/04 10:28
借管理费用297,借应交税费—应交增值税(进项税额)3.13,贷银存300,请问这样呢老师
邹老师
2022 07/04 10:30
你好,这样借贷的金额也不相等啊 
希斯莱杰
2022 07/04 10:38
借理费用296.87,借应交税费—应交增值税(进项税额)3.13,贷银存300,请问这样呢老师
邹老师
2022 07/04 10:41
你好,不对,因为管理费用是297,而不是 296.87
希斯莱杰
2022 07/04 10:46
总之公司财务的做法就是在管理费用那里减掉就是了,就这样简单地处理不合适吗,我们公司就是和对方公司只有一次往来
邹老师
2022 07/04 10:49
你好,根据你的描述,应当这样处理才是 借:管理费用  297,应交税费—应交增值税(进项税额)3.13,  贷:银行存款等科目300,营业外收入0.13
希斯莱杰
2022 07/04 10:56
好的,谢谢老师,那我们公司做的就不对,我们公司这样做了就导致最后的利润减少了,也就是间接避税了是嘛,这样被查出来是不是很严重呢
邹老师
2022 07/04 10:59
你好,你们公司具体是如何做的呢?
希斯莱杰
2022 07/04 10:59
借理费用296.87,借应交税费—应交增值税(进项税额)3.13,贷银存300,也就是直接在管理费用那里少做了0.13
邹老师
2022 07/04 11:01
你好,管理费用少做了,那利润是增加 才是啊 
希斯莱杰
2022 07/04 11:18
噢噢,是的是的,我糊涂了,谢谢老师
邹老师
2022 07/04 11:19
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
希斯莱杰
2022 07/04 11:21
老师那如果是少开票了应该怎么处理,比如实付300.13,开票300,不含税金额296.87,税3.13,是借管理费296.87,借应交税费—应交增值税(进项税额)3.13,借营业外支出0.13,贷银存300.13吗
邹老师
2022 07/04 11:24
你好,是的,是这样的
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