问题已解决

想请问一下,我暂估入库金额比发票金额少,然后成本也按暂估入库金额结转了 我在收到票。先冲红原来的暂估,然后按发票做凭证 ? 是暂估大,然后发票少0.2元 但这差的0.2元成本要不要调整?

84785010| 提问时间:2022 07/05 10:52
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 这差的0.2元成本跟当期的成本一起结转就好了 不需要单独调整了
2022 07/05 10:53
84785010
2022 07/05 10:59
老师是这样的吗,。,
bamboo老师
2022 07/05 11:00
是的 按照后面这个分录结转就好了
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