问题已解决
想请问一下,我暂估入库金额比发票金额少,然后成本也按暂估入库金额结转了 我在收到票。先冲红原来的暂估,然后按发票做凭证 ? 是暂估大,然后发票少0.2元 但这差的0.2元成本要不要调整?
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您好
这差的0.2元成本跟当期的成本一起结转就好了 不需要单独调整了
2022 07/05 10:53
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84785010 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 07/05 10:59
老师是这样的吗,。,
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/05 11:00
是的 按照后面这个分录结转就好了
想请问一下,我暂估入库金额比发票金额少,然后成本也按暂估入库金额结转了 我在收到票。先冲红原来的暂估,然后按发票做凭证 ? 是暂估大,然后发票少0.2元 但这差的0.2元成本要不要调整?
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