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6月9号跨行发报柳新海摘要工资和费用报销借方发生额6490,要怎么做账呢

84784957| 提问时间:2022 07/06 09:43
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 计入费用科目就可以了;  工资计入应付职工薪酬
2022 07/06 09:47
84784957
2022 07/06 09:52
但是工资和金额6490加在一起怎么分
朴老师
2022 07/06 09:59
这个需要看费用发票是多少
84784957
2022 07/06 10:04
什么意思 , =工资5000%2b费用报销(342%2b599%2b549)=6490,这个是银行流水
朴老师
2022 07/06 10:11
同学你好 那你工资是五千 费用科目是1490
84784957
2022 07/06 10:16
谢谢,还有就是他这个没有票的也可以记账是吧
84784957
2022 07/06 10:22
报销实际549元,=(有票)货拉拉339.73%2b(无票有快递单)顺丰快递费22%2b顺丰快递费%2b18%2b(无票无单据)运费40%2b(无票无单据)高速卸货129=549
朴老师
2022 07/06 10:26
对的 先做帐 汇算清缴的时候计入营业外
84784957
2022 07/06 11:06
顺丰的票,做了账的话,我可以把顺丰的物流单收集起来,然后到时开成专票,然后到时又要再做账,现在记账了,那不是相冲了吗?又要怎么做呢?
朴老师
2022 07/06 11:12
这个可以的 先做往来就可以了
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