问题已解决

老师,您好,我们公司**建安公司为政府建盖大楼,政府打款给建安公司,那些投标服务费、设计费发票都是开给建安公司的,建安公司转款给我们就扣掉上述费用,对于我公司要怎么进行账务处理呢?

84785001| 提问时间:2022 07/07 09:11
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!你们只需要内账上来做,外账上不做。当收入就好了
2022 07/07 09:18
84785001
2022 07/07 09:40
老师,麻烦给我看下,我还是不太理解,在会计问上面提问,不同老师的回答让我更懵圈了。我的分录是站在建安公司的角度做的,对于我们公司,我都不清楚怎么开始了?
宋生老师
2022 07/07 09:43
你好!是这样,如果你在建安公司角度,那就当作自己公司的业务,计入工程施工—合同成本—XX费用
84785001
2022 07/07 09:54
如果站在建安公司的角度,我会做,但是我服务的会计主体是本公司,要怎么处理上述的账务呢?
宋生老师
2022 07/07 09:57
您好!这个你们不管,你们只要看最终你们要收多少钱,做收入就好了
84785001
2022 07/07 10:37
老师,是不是图片上的业务我只需要做个execl表格登记就好了,不要进行账务处理,如果我们给对方公司开票,我们就确认收入,然后比如说我们发工资给员工的费用就确认成本,然后我们也不用交税报税,是这么理解吗?
宋生老师
2022 07/07 10:43
您好!是的。你只做你们这部分的,而且只在内账上体现
84785001
2022 07/07 11:17
那建安公司收到政府拨的预付款800万后,又转给我们200万,(而且老板用私卡收的这200万)我们公司收到这200万是借银行存款200 贷预收账款200
宋生老师
2022 07/07 11:31
你好!你是公司收到200万,你又转给私人了?
84785001
2022 07/07 12:03
不是,建安公司收政府预付的工程款然后转给我公司私人卡200万
宋生老师
2022 07/07 12:10
你好!那你公司内账,你可以做借其他应收款法人 200 贷应收账款200
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