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老师 我想问一下当月申报出口退税后,次月在申报表中免抵退填退税额,相应的留底减少了,应该怎么做账务处理呢?

84784970| 提问时间:2022 07/07 18:59
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衣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学你好。 申报的时候应做下列账务处理 借:其他应收款-应收出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 待企业收到了出口退税款时,再冲减“其他应收款-应收出口退税”,账务处理如下: 借:银行存款 贷:其他应收款-应收出口退税
2022 07/07 21:08
84784970
2022 07/08 09:05
老师 那次月申报留底相应减少就不用做分录了吗
衣老师
2022 08/05 09:27
是的,同学你的理解是正确的
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