问题已解决
老师 我想问一下当月申报出口退税后,次月在申报表中免抵退填退税额,相应的留底减少了,应该怎么做账务处理呢?
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速问速答同学你好。
申报的时候应做下列账务处理
借:其他应收款-应收出口退税
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
待企业收到了出口退税款时,再冲减“其他应收款-应收出口退税”,账务处理如下:
借:银行存款
贷:其他应收款-应收出口退税
2022 07/07 21:08
84784970
2022 07/08 09:05
老师 那次月申报留底相应减少就不用做分录了吗
衣老师
2022 08/05 09:27
是的,同学你的理解是正确的