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老师,我建筑公司,我开给甲方公司100万发票,但是有80%的款不会打给我们公司,由甲方直接代发了工人工资,这个分录要怎么挂?

84785023| 提问时间:2022 07/12 15:12
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     借工程施工- 合同成本 -人工费贷应付账款 ;  借应收账款 贷收入;销项税 ;  借 应付账款 ; 银行存款 贷 应收账款   
2022 07/12 15:13
84785023
2022 07/12 15:17
 比如借工程施工- 合同成本 -人工费80万贷应付账款 80;  借应收账款 100万贷收入95;销项税 5;  借 应付账款 ; 银行存款 贷 应收账款    最后一个不理解 我现在是收款的那一方
meizi老师
2022 07/12 15:21
你好 ;     你这个是 100万 付款给20万; 代发了 80万嘛   
84785023
2022 07/12 15:24
借:应收账款~甲公司100万 贷主营业务收入100万,那现在在我们有80万已经由甲方发人工了
meizi老师
2022 07/12 15:27
 你好 ;       应付账款80   ; 银行存款 20  贷 应收账款  100    ; 这样是不是往来科目都平衡了  
84785023
2022 07/12 15:28
我是乙方公司,给甲方做工程,然后这季度开了35万给甲公司,甲公司把80%已经给我们的工人了
84785023
2022 07/12 15:29
人工甲公司已经付了28万,还有7万等结束工程才能付我
meizi老师
2022 07/12 15:34
 你好;     没有付款 你就挂着应收账款 去; 代付了。 多少 做多少 ;     借  应付账款28     ;贷 应收账款28   
84785023
2022 07/12 16:24
28万甲方已经付了工人的工资了
meizi老师
2022 07/12 16:30
你好 ;  看上面 ; 你   仔细看看我写的分录。    
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