问题已解决

就是去年12月计提了成本,借:主营业务收入 贷:应收账款,但是在今年1月才付款,收到发票,我今年这笔成本如何做分录

84785000| 提问时间:2022 07/12 17:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你确定你描述无误吗,你描述的是计提成本,怎么分录是冲销收入呢 
2022 07/12 17:59
84785000
2022 07/13 10:50
是打错了,借:主营业务成本 贷:应收账款
邹老师
2022 07/13 10:51
你好,那计提没有支付,贷方应当是应付账款,而不是  应收账款啊 
84785000
2022 07/13 11:04
主营业务成本 贷:应付账款-暂估,请问规范的做法,今年要如何写分录呢
邹老师
2022 07/13 11:08
你好,今年1月才付款 借:应付账款,贷:银行存款 
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