问题已解决

老师,请问我今天申报增值税的时候说是比对不通过,我们这个月有一张开票系统维护费的发票500元,我在应纳税减征额那填上了,现在出现这个是什么原因?怎么处理?

84784951| 提问时间:2022 07/13 09:54
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安安
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
是小规模纳税人吗
2022 07/13 10:05
84784951
2022 07/13 10:06
表上面写的就是小规模呀
安安
2022 07/13 10:07
小规模纳税人在进行纳税申报时,针对享受的税控设备技术维护费抵减增值税的优惠,需要填写《增值税减免税申报明细表》减税项目,不存在本优惠政策留抵税额的话,“期初余额”为0;“本期发生额”为280,“本期应抵减税额”=“本期发生额”+“期初余额”;如果本期应纳税额大于280,则“本期实际抵减税额”填写280,如果本期应纳税额小于280,则“本期实际抵减税额”填写本期应纳税额数值;“期末余额”=“本期应抵减税额”-“本期实际抵减税额”,本期应纳税额大于280时,期末余额为0. “本期实际抵减税额”对应填列在《增值税及附加税费申报表》(小规模纳税人适用)主表第16栏“本期应纳税额减征额”。
84784951
2022 07/13 10:14
我申报之前就在应纳税减征额那填上了,还是出现这个
安安
2022 07/13 10:46
可以把你填的截下图吗
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