问题已解决

老师我说的可能是有点儿不太明白,我的意思就是说呢,我的销售发票已经开出去了,但是呢,我嗯,我的销售发票呢,就是说没开全,还剩几台没开,但是我的那个进货发票呢,都来了,然后这样呢,我就得抽出去几张,留到下月再那个啥冲减费用,然后就是。因为他这个发票吧,就是一张发票能开好多种,我也不可能单独的就是抽出去,就是相对应的那个机器,我只能抽别的跟对应不上,然后下月假如销售呢,就是跟你这个进货发票就是对不上了,然后也是就转成本呗,这个进货发票就是销售是B,机器转成本的是a机器,这样是可以是不是老师。

84785017| 提问时间:2022 07/14 15:24
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你结转成本要结转对应机器的成本 不能乱结转
2022 07/14 15:27
84785017
2022 07/14 15:41
老师我那个进货发票的日期,嗯,就是说从什么时候开始,就是我在销售的时候,我顶费用的时候,这个日期有没有限制,说一年的时间还是两年的时间就可以抵扣,还是几个月的时间,就是有没有限制的这个时间,假如我要是说一月份他给我开的采购发票,我暂时我我没转成本,我呢,等到五月份六月份或等到12月份这样的,然后在这个转底成本这样的话可不可以呢。
朴老师
2022 07/14 15:45
同学你好 这个可以的哦
84785017
2022 07/14 15:57
老师,我没法做到对应机器成本那么转呢,因为我有的就是销售我没开呢,但是他进货发票已经给我开过来了,然后他这个进货发票跟别的机器还搀混,在一一张发票里开了好多样儿呢,我也没法把这个,就是没开发票,没开销售,这个流出来呀,我咋给他留啊,只能都结转到成本里去了,完了,下个月,这销售还没有成本可以结转了。
朴老师
2022 07/14 16:02
同学你好 你有对应的发票就可以
84785017
2022 07/14 16:03
你说我这种情况怎么办呢?我只能说把别的发票那个留出来,对应的就是凑他销售这个数大概差不多少,然后我就留别的了,那你看那怎么办,老师我这样行不行呢。
朴老师
2022 07/14 16:15
这个要做对应的成本结转的
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