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收到上个月付的租金专票,怎么做账?付一个季度的,就是,6月份付第三季度的租金,7月份收到专票,要按月摊销,6月7月我该怎么做账

84785004| 提问时间:2022 07/14 16:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,六月份借预付账款贷银行存款 七月份二月份摊借管理费用,应交税费应交增值税进项贷预付账款, 这个管理费用是一个月的 进项,是整个发票的税额。
2022 07/14 17:07
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