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这是我第二季度开的发票,由于我存在红冲第一季度的发票 ,比对异常,去税局现场申报增值税

84784982| 提问时间:2022 07/15 15:11
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你这个2季度  正数发票 小于了 你红冲发负数金额吗   
2022 07/15 15:12
84784982
2022 07/15 15:14
结果税局让我把红冲的发票的税额-131.17/0.03=-4372.33,用这个数扣我实际开的发票免税发票1816291.3,也就是1816291.3-4372.33=1811918.92用这个数开申报增值税,那我的账跟申报的数就不一样了呀,这个要怎么办呀
meizi老师
2022 07/15 15:18
你好 ; 你按照税务局要求去报  ; 你账上正常做 ; 你们这个2季度  的话; 你们都是 低于45万普票的嘛  都是免征的  
84784982
2022 07/15 16:09
税已经报完了,但是账跟申报表就对不上了,实际上我红冲调减收入-13116.83,但是报税只给我调减了-4372.33,差额-8744.5那我怎么调账呢
meizi老师
2022 07/15 16:15
 你好;         你们这个是因为你们跨季度    有税率变化导致的 ;  
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