问题已解决
你好,老师请教一下,1月份缴纳的印花税,后期减半征收抵减的4月份印花税,抵减的时候应该怎么做账务处理,抵减的时候 借:应交税费-印花税 贷:营业外收入 对吗
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速问速答可以的,可以这么做的。
2022 07/19 10:02
84784990
2022 07/19 10:04
如果这样做,查账的时候应交税费-印花税的借方数就跟实际缴纳的数据就不符了
郭老师
2022 07/19 10:07
你好,那你统计的时候你别看应交税费营业外收入的,你看应交税费银行存款的。