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老师,暂估时,借管理费用-其他 贷应付账款-暂估 ,后面有车票了,借管理费用-差旅费(负数),贷应付账款-暂估(负数),是这样的吗?

m85461818| 提问时间:2022 07/19 14:40
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,是这样的
2022 07/19 14:41
m85461818
2022 07/19 14:42
管理费用的二级科目不一致,没事吧
邹老师
2022 07/19 14:42
你好,暂估前后,需要做到一致才是的 
m85461818
2022 07/19 14:44
啊,我一个是其他,一个是差旅费。因为暂估时我不确定后来的票是啥呀
邹老师
2022 07/19 14:46
你好,不能这样处理的  暂估前后,需要做到一致才是的 
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