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增资税申报表填写时勾选上月的发票可以填在进项税额转出吗

84784967| 提问时间:2022 07/29 11:45
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好, 可以填在进项税额转出
2022 07/29 11:46
84784967
2022 07/29 11:47
留底退税抵扣税额怎么填写增值税申报表
东老师
2022 07/29 11:48
你的意思是留抵税额转出吗
84784967
2022 07/29 11:48
是的老师
东老师
2022 07/29 11:49
附表二留抵税额就行 会自动带出来的
84784967
2022 07/29 11:52
就是没有自动出来
东老师
2022 07/29 11:53
填写在上期留底税额退税里面就行。
84784967
2022 07/29 11:54
我是当月勾选了之前月份的发票,而且申报表有“上期留底税额”,我想把这个留抵税额抵掉
东老师
2022 07/29 11:54
你说的这个低调是什么意思?
84784967
2022 07/29 11:56
就是我增值税申报表有\\\'上期留底税额”,我在本月想抵扣税额
东老师
2022 07/29 11:58
那你有销项税额的话就可以正常低的。
84784967
2022 07/29 11:59
关注留底这个系统自己也不跳出来
东老师
2022 07/29 12:00
你是说的留底税额呀,还是指的留底退税的金额
84784967
2022 07/29 12:00
我填在这里会有什么影响吗
东老师
2022 07/29 12:01
你不应该填写在这里面。就应该填写在留底税额退税里面。
84784967
2022 07/29 12:10
可是那里填不了,自己也不跳出来,所属期是6月的,我已经申报了
东老师
2022 07/29 12:10
那这种情况 最好还是和税务确认一下你叫稳妥
84784967
2022 07/29 12:13
好的,那我现在更正申报的话,下月要怎么去抵押
东老师
2022 07/29 12:14
你说的抵是什么意思
84784967
2022 07/29 12:17
就是把上期留底税额变为0
东老师
2022 07/29 12:18
哦,那你填写转出以后留底税额就没了
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