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借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税/转入未交税金 借:应交税费/未交增值税/转入未交税金 贷:银行存款 这个分录正确吗

84785043| 提问时间:2022 07/30 09:39
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
为啥要这么做呢? 都是 借:应交税费/未交增值税 贷:银行存款
2022 07/30 09:47
84785043
2022 07/30 14:08
上个月入了一笔财务费用未价税分离 借:财务费用 贷:银行存款 这个月要怎么处理 这个进项本月已认证但不抵扣
84785043
2022 07/30 14:09
因为原先都是开普票 这笔开了专票
84785043
2022 07/30 14:11
这个月要怎么调 进项认证了不抵扣要怎么转出
家权老师
2022 07/30 14:48
借:财务费用  贷:银行存款 借:应交税费/应交增值税/进项 贷:应交税费/应交增值税/进项转出
84785043
2022 07/30 14:50
上月做了借:财务费用  贷:银行存款 这个月是不是只要做借:应交税费/应交增值税/进项 贷:应交税费/应交增值税/进项转出 那财务费用不是多计了吗
84785043
2022 07/30 14:52
借:财务费用(负数) 贷:进项 借:进项 贷:进项转出 这样做对吗
家权老师
2022 07/30 14:52
那你只做就是了 借:应交税费/应交增值税/进项 贷:应交税费/应交增值税/进项转出
84785043
2022 07/30 15:13
进项转出要结转吗
家权老师
2022 07/30 15:27
不需要结转,把账做平就是了
84785043
2022 07/30 16:23
你的意思是我只要做借:进项 贷:进项转出 是吗 那上月财务费用我是价税没有分离的 不是多做了金额吗
家权老师
2022 07/30 16:24
本来就该是是全额计入财务费用了呀
84785043
2022 07/30 16:40
为什么 老师 我不明白
家权老师
2022 07/30 16:56
比如,你取得1000的利息票就做1000的财务费用呀。跟你是否认证有啥关系呢?进项认证了不能抵扣还是得计入财务费用呀
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