问题已解决

老师,打扰一下,我上个月是红字发票大于蓝字发票的,税务局是让0申报的,这个月正常蓝字大于红字的,这个月的增值税不应该是这个月的税额抵减上个月之后的负数税额之后的税额才是我这个月需要缴纳的税额吗?

84784956| 提问时间:2022 08/02 09:27
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;      是的; 你要减去负数金额来报哈   
2022 08/02 09:28
84784956
2022 08/02 09:30
是需要我自己手动减的吗?不是系统上自动减的?
meizi老师
2022 08/02 09:40
 你好; 是的。 手动自己去填写 的   
84784956
2022 08/02 13:53
那这抵免过后的税额填写在哪个申报表里?
meizi老师
2022 08/02 13:56
 你好;    抵免过后  ?比如说你 蓝字发票是100万; 你红字是 80 万; 那么你  到时按20万来报税即可 ;  到时 应交的税额 和你 红字的税额自动抵减的   
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