问题已解决

1)企业收到返还的前期增值税和企业所得税后,应计入当期“营业外收入”?2)同时返还税款还需要缴纳当季度企业所得税?3)下期税费返还金额,是按照企业本季度的实际营收(即扣除前期已返还部分,避免重复)来计算本季度的实际返还金额。

84785042| 提问时间:2022 08/03 14:00
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,什么原因产生的返还说金?
2022 08/03 14:01
84785042
2022 08/03 14:25
是注册地优惠,,
耿老师
2022 08/03 14:27
你好,这样的话直接记入营业外收入吧
84785042
2022 08/03 14:54
这部分也是缴企业所得税的,对吧
耿老师
2022 08/03 14:55
你好,是的,影响企业所得税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~