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甲公司为增值税一般纳税人,2021年9.1日向乙公司(为增值税一般纳税人)销售一批产品,价款为1500000元,尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为13%,老师们,这个会计分录要怎么做?

84785032| 提问时间:2022 08/15 16:02
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022 08/15 16:03
84785032
2022 08/15 16:05
我知道科目怎么写,就是价格是怎么写
邹老师
2022 08/15 16:05
你好 借:应收账款 1500000*1.13, 贷:主营业务收入1500000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额) 1500000*13%
84785032
2022 08/15 16:05
应收账款那个地方是1500000,还是1695000
邹老师
2022 08/15 16:06
你好 借:应收账款 1500000*1.13, 贷:主营业务收入1500000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额) 1500000*13%
84785032
2022 08/15 16:06
那这个1500000也没写是含税价格还是不含税啊
邹老师
2022 08/15 16:07
你好,因为这里说的是价款,默认就是不含税的 
84785032
2022 08/15 16:07
要是含税价格不就是应收账款是1500000
邹老师
2022 08/15 16:08
你好,如果题目说含税是1500000,那分录的应收账款金额就是1500000
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