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我刚到这家公司的时候,老板最初是要让我做他的外账的,可是当我查了他的外账,发现开出的发票和转到公账上的钱对不上?这怎么处理呢

84784968| 提问时间:2022 08/15 17:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不一致的放到应收账款里面,或者是预收账款。
2022 08/15 17:19
郭老师
2022 08/15 17:19
收到了钱没有销售的,借银行存款,贷预收账款。
84784968
2022 08/15 17:20
2年前有一笔款项对方转了账,没有给对方开发票,也没有纳税调增,这个情况怎么处理?
郭老师
2022 08/15 17:21
那你账上是怎么做的?
84784968
2022 08/15 17:23
这个是真实销售了,之前这个就做了预收账款,我上一任干了3个月就走了,人家就没有管
84784968
2022 08/15 17:28
做的预收账款,后来代账公司做了外账,也没有处理,她干到第二年7月份出事了,被税局罚了很多钱
郭老师
2022 08/15 17:29
你好,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
84784968
2022 08/15 17:41
借预收账款贷主营业务收入应交税费,这个上面就没有做,老师,问一下,过了几年没有缴税,还可以做借预收账款贷主营业务收入应交税费这个缴税吗?
郭老师
2022 08/15 17:53
如果税务局没有查到的话,可以的。
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