问题已解决
销售货物,结转销售成本是不是月底最后一天才结转的
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对一般都是月末结转的
2022 08/17 15:50
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2022 08/17 16:05
如果先收客户钱,然后在发货分录是不是借预收账款贷主营业务收入
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2022 08/17 16:06
对的,就是这么做账的
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2022 08/17 16:19
做凭证是话,是不是只能是人民币
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 16:20
对在中国肯定就是人民币
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2022 08/17 16:25
因为我们收钱是美元的 基本上都是预收款
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2022 08/17 16:26
然后只有结汇的时候才有汇率差 我怕会有差额
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2022 08/17 16:27
差额用汇兑损益调整
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2022 08/17 16:29
外贸企业不也能用外币吗
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2022 08/17 16:29
那是外币账户的钱
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2022 08/17 16:33
是用外币账户收钱的 然后需要的时候就回从里面结汇出来公账
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2022 08/17 16:35
对 需要的时候转到人民币账户
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2022 08/17 16:47
那6月收的钱,7月才发货,那能不能6月不做分录,7月才做,用人民币结算
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 16:49
你美元账户收钱肯定得做账是的
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2022 08/17 16:54
那这个汇率是按国家的,还是我们自己算的
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 16:55
按照国家给的汇率算的
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2022 08/17 17:10
6月收到钱的时候按国家的汇率,然后7月出货确认收入的时候按当月我们自己算的汇率,差额进汇兑损益/汇兑收益 这样子可以吗
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 17:12
对的, 就是这个意思的
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2022 08/17 17:30
就是这样子,老师 能看得懂我写的吗
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 17:42
对,没错的,就是这么写的。
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2022 08/17 17:43
还有我想知道的是,1.2分录会不会跟3的分录汇率有冲突之类的
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2022 08/17 17:46
预收账款,是不是可以换成应收账款,借贷是不是跟预收账款
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2022 08/17 18:00
你现金计入了预收账款就冲销预收账款