问题已解决
房地产企业把开出的预收款0税率发票结转了收入,后期客户拿来换5%税率的发票,时间可能会跨度很长,后期怎么做收入的账务处理?去年确认预收款0税率发票的收入是2000万,今年7月开始销售,开具5%税率的发票一共3000万,7月的收入是按差额1000万确认收入呢,?还是按3000万确认收入?
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速问速答那你后面确认收入的时候,就是借预收账款贷主营业务收入,同时带增值税销项税额。
2022 08/23 12:32
陈诗晗老师
2022 08/23 12:32
这不影响啊,你之前预收可能钱没有收完。那么你后面开3000发票的时候,他会再补1000啊。就是你预收的时候,你就按照实际收到的钱放预收账款,实际开票的话,按照开票金额确认收入。
84784968
2022 08/23 12:33
开出的3000万发票不是对应的0税率发票的客户(不是换发票的)
陈诗晗老师
2022 08/23 12:33
不用的,这里是没办法去一一对应的。因为有的时候遇事人家也没有要那个不征税的发票。
84784968
2022 08/23 12:45
我纠结的是,预收零税率发票是全额开具2000的,正常是不用结转收入的,但是前任会计硬是结转收入下账了,7月开始开发票总额3000,我下7月账时是按实际开的3000结转收入还是按差额1000结转收入
陈诗晗老师
2022 08/23 12:46
你七月份现在只按照1000来确认收入就行了。因为之前他已经把2000确认收入。