问题已解决
老师,有个问题想咨询你一下。就是公司原先的留抵进项税现在要转出怎么做分录呢,比如原先的是:那我现在做转出能不能做 借:在建工程-工程费用-其他 4503.31 贷:应交税费-进项税额转出 4503.31
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速问速答你好; 留底的进项税; 你们没有挂在未交增值税借方去吗 ? 你的意思不想留底了 要转出到成本去 吗
2022 08/24 09:57
84785017
2022 08/24 10:00
没挂 在未交增值税借方,就直接放在进项里面的对的,不留抵了呢
meizi老师
2022 08/24 10:03
你好 ; 是的; 在进项税借方挂着; 是的
84785017
2022 08/24 10:11
因为不是这一笔。是不是每一笔的借方都要挂进对应的成本里面?
meizi老师
2022 08/24 10:16
你好 ; 你是要转出的话; 可以计入成本去
84785017
2022 08/24 10:21
就是像上面那样,借 在建工程,贷 进项税转出是吗
meizi老师
2022 08/24 10:25
你好; 是的。 就这样来处理的
84785017
2022 08/24 11:05
那老师,如果需要多转出10元,那是不是这10元相当于需要交增值税,而且还要交附加税的?
84785017
2022 08/24 11:06
那分录咋做呢,[苦涩]
meizi老师
2022 08/24 11:10
你好; 是的。 但是你有留底进项税可以抵减的; 如果没有 就得缴纳增值税和附加税的; 借进项税转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税; 缴纳 :借 应交税费-未交增值税; 贷银行存款 ; 计提附加税: 借税金及附加贷应交税费- 应交城建税等 ; 缴纳 ;借 应交税费- 应交城建税等 贷银行存款