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老师,检查去年的帐,发现收入少计,成本多结转了,房租摊销时把税金也摊销了,现在账和税应该咋处理?

65900871| 提问时间:2022 08/25 11:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果不修改汇算清交借预收账款,贷主营业务收入,应交税费 借应交税费、应交增值税进项 借主营业务成本负数
2022 08/25 11:22
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