问题已解决
老师,我们是建筑业的,异地项目,我们是2月份税期内预缴1月份开票的增值税和附加税,那预缴这部分的税费可以填在1月份增值税申报表的附表四里的序号3的本期实际抵减税额里吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答填在主表第28分次预交税额
2022 08/27 10:34
老师,我们是建筑业的,异地项目,我们是2月份税期内预缴1月份开票的增值税和附加税,那预缴这部分的税费可以填在1月份增值税申报表的附表四里的序号3的本期实际抵减税额里吗
赶快点击登录
获取专属推荐内容