问题已解决

老师你好,应收账款之前少计了,现在可以收回来,但是生成凭证的时候是余额是负数,怎么调账?

维啊| 提问时间:2022 09/02 17:11
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是这样的 重分类 借 预付账款 贷 应付账款
2022 09/02 17:11
维啊
2022 09/03 10:08
老师你好,我这个应收账款余额负数在借方,负3万,但它借方余额应该是借正5万,这个还能重分类 借 预付账款 贷 应付账款吗
小锁老师
2022 09/03 12:26
这个是可以的,可以
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