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老师你好,请教一下,被**单位的账务处理,这样做对吗?

84785003| 提问时间:2022 09/03 09:54
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好, 建筑企业**业务的会计核算的原则是: (1)以被**方为会计核算主体,不能以**方为会计核算主体. (2)将**方看成是被**方的一个项目部. 建筑企业**工程的会计核算(以被**方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 1、被**方项目部专属账户收到**方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款 贷应付账款――**方 或内部往来――**方 2、被**方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%)×9%]
2022 09/03 10:04
庄老师
2022 09/03 10:05
【案例分析】 **人以200万元,中标某项目,根据与公司订立的合同,交**管理费3%,共计6万元,材料100万元,人工费40万元。 资金往来设立: (叫内部往来、或在应收帐款-内部往来)会计科目. 一、被**方账务处理 (1)确认工程结算开票, 借应收账款――甲方200, 贷内部往来――**方200/(1+9%)=183.49, 应交税费――应交增值税(销)16.51 (2)收到甲方拨款: 借:银行存款200 贷:应收帐款――甲方 200 (3)借,内部往来--**方(3%管理费)6, 贷,其他业务收入6 应交税费--应交增值税(销项税额) -管理服务费6/(1+6%)   (4)拨付**单位工程款时: 借:内部往来――**方=183.49-6=177.49 贷:银行存款 177.49
84785003
2022 09/03 10:44
要是收到**方的提供的合同成本票,怎么账务处理呢?
84785003
2022 09/03 10:45
代收代扣的税金都有那些呢,老师
庄老师
2022 09/03 11:16
二、**方业务: (1)材料发票 借:工程施工――合同成本(非人工成本)100 贷:内部往来-项目100 (2)提供工资表 借:工程施工—合同成本(人工费)40 贷:内部往来-项目40 同时:借:应付职工薪酬――人工费40,      贷: 应付职工薪酬――人工费40 (3)管理费用结算表10 借管理费用10, 贷内部往来――项目10 三、确认收入和成本, (1)借工程施工―合同毛利17.49, 主营业务成本160, 贷主营业务收入177.49 (2)完工后工程结算和工程施工对冲, 借工程结算177.49 贷工程施工―合同毛利17.49 工程施工―合同成本160 四、提供税票(要用被**方的名字): (1)提供缴交增值税,100*13%=13, 借应交税费-应交增值税(进)13, 贷内部往来――项目13 (2)缴交增值税=16.51-13=3.51 借应交税费――未交增值税3.51, 贷内部往来—项目3.51 (3)缴交附加税,3.51*12%=0.42 借:应交税费――附加税0.42万元 贷:内部往来――项目 0.42万
84785003
2022 09/03 14:52
老师我是被**方,只做被**方的账务就可以是吗?**方的就可以不用做是吗?
庄老师
2022 09/03 15:32
你好,是的,是这样的,
84785003
2022 09/03 15:38
老师您说,建筑施工行业,内账和外账,能并成一套账吗?
庄老师
2022 09/03 15:47
你好,可以的,一般内账是按外账没有做账的补充一些,
84785003
2022 09/03 16:12
我之前的账是内账和外账分开做的,余额各不相同,不知道要怎样才能合并成一套账呢
庄老师
2022 09/03 16:15
你好,要查一下是什么不符,
84785003
2022 09/03 16:33
老师这个差别可大了,内账,含税的都记一块了,外账含税不含税是分开记得,没有头绪
庄老师
2022 09/03 16:45
你好,看哪里有差,调整一个,
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