问题已解决

我想咨询下就是。出口企业 比如17年 出口的货物 18年3月开票做的退税 然后18年增值税销售额要做17出口这笔的金额吗

84784970| 提问时间:2022 09/08 10:12
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 需要的,这个你当时没有做,就需要做到18年的
2022 09/08 10:17
84784970
2022 09/08 10:28
就是18年的 所得税 申报 跟汇算清缴是没有这一笔 导致说增值税 跟所得税 申报不一致 就相当于要看下17年有没有做这一笔的收入咯
王超老师
2022 09/08 10:33
这个你增值税和企业所得税纳税申报表不一致是正常的,这个没有说必须要一模一样的
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