问题已解决
老师是这样的,这个月红冲了上个月一张专票,并且重开了一个蓝票给对方,8月份增值税我是要正常申报吗
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速问速答你好,是的,是这样的
2022 09/12 17:17
84785016
2022 09/12 17:21
那9月的时候是怎么申报呢
邹老师
2022 09/12 17:21
你好,10月份申报9月份的时候,按正数发票减去负数发票之后的收入,税额填写申报
84785016
2022 09/12 17:26
有具体流程吗。我们是销售方
邹老师
2022 09/12 17:27
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785016
2022 09/12 17:28
这个冲红发票和蓝票金额是一样的。相抵后是0
邹老师
2022 09/12 17:28
你好,比如总的蓝字发票100万,红字发票10万,那就是按90万 进行申报
84785016
2022 09/12 17:30
这个冲红发票和蓝票金额是一样的。相抵后是0,那就是按照零申报做吗
邹老师
2022 09/12 17:32
你好,如果没有其他发票,那就是按0申报的
84785016
2022 09/12 17:36
8月正常申报的发票,在今年3月份有一张大于销项的进项发票,这个怎么做申报啊,系统显示负数了,这个进项发票金额比较大,
邹老师
2022 09/12 17:37
你好,现在的另外一个问题了吗?
84785016
2022 09/12 17:41
我重新提问了,老师你接一下
邹老师
2022 09/12 17:41
不同问题,请分别提问,谢谢配合