问题已解决

关于销售部员工加班餐费的问题,我在会计学堂APP提问得到的回复是这样记帐:借:销售费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款。为什么不直接记成:借:销售费用-福利费,贷:银行存款呢?

84784982| 提问时间:2022 09/13 09:15
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,因为是福利费,需要通过   应付职工薪酬-福利费 科目过渡一下 
2022 09/13 09:16
84784982
2022 09/13 09:49
我是记内账,不过渡也可以吧
邹老师
2022 09/13 09:49
你好,既然是内账,可以不需要过渡 
84784982
2022 09/13 14:47
备用金的科目是记成:其他应收款-张三还是其他应收款-备用金-张三?还是两种都可以?
邹老师
2022 09/13 14:48
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