问题已解决
就是我做账,进项的加计递减凭证,按照进项的10%做了,我的进项税数字就多了这一笔。我不知道错在了哪里
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速问速答借应交税费增值税加计扣除,贷,营业外收入需要抵扣,借应交税费未交增值税,贷,应交税费增值税加计扣除。
2022 09/20 11:10
84785023
2022 09/20 11:15
借:应交税费增值税(进项)加计扣除
贷,营业外收入
我做了这笔 你的意思是我还要再做一笔吗?
郭老师
2022 09/20 11:16
扣了吗?抵扣了再做第二个