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你好 请问预收账款收到发票如何做账 做成本吗[微笑]
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速问速答1.
先收到预收款,再开发票,做以下分录: 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2.
收到钱的同时开发票,做以下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
3.
若是销售出去的货物尚未收到供货方发票,则应暂估入库,并结转成本: 借:库存商品 贷:应付账款--应付暂估 借:主营业务成本
2022 09/21 13:56